当前位置: 首页 > 体系认证 > IATF16949:2016 >

IATF16949:2016

惠州IATF16949认证二阶段必须提交的审核证据

发布日期:[2019-02-10 16:37] 点击率:
IATF16949认证二阶段必须提交的审核证据
 
  一阶段审核
 
  v 顾客资料:包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合
 
同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单;
 
  v 体系策划:过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程
 
序文件清单、手册、记录清单;
 
  v 内部审核:包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽
 
车产品的产品审核;如年度计划、审核计划、审核报告等
 
  v 管理评审:评审计划、评审报告等;
 
  v 过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定
 
内容、质量目标、质量成本分析、过程指标;
 
  v 与顾客有关的绩效:顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D
 
报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价;
 
  v 与供方有关的绩效:供方的PPM指标及趋势、超额运费等;
 
  v 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检
 
测报告等。
 
  二阶段审核
 
  v 管理层
 
  ? 公司内外部环境因素分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因
 
素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势
 
等);
 
  ? 企业风险分析:产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、
 
行业等;
 
  ? 公司战略:未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略
 
)及战略目标展开;
 
  ? 年度业务计划/经营计划制订及统计:按照公司总体战略目标制订本年度
 
公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集
 
和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。需提交连续12个月的统计
 
结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营
 
性指标、管理性指标、过程指标等。
 
  ? 管理评审:管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管
 
理评审报告→持续改进计划→实施结果;
 
  ? 内部审核:
 
  ? 体系审核:内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项
 
报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表
 
 
  ? 过程审核:过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程
 
审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首
 
/末次会议签到表;
 
  ? 产品审核:产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含:全尺
 
寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)→产品审核报告;
 
  
 
  v 生产
 
  ? 生产计划:客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令
 
→生产统计;包括产能分析;
 
  ? 生产工艺管理:作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负
 
责则由质量负责);
 
  ? 生产过程控制:交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修
 
、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);
 
  ? 现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区
 
、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;
 
  v 设备
 
  ? 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩
 
效指标统计;满足预测性维修要求;
 
  ? 新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历;
 
  ? 设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待
 
修、停用、正常等);
 
  ? 特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、
 
压力容器、锅炉等。
 
  v 工装
 
  ? 新工装:开发计划→工装设计(图纸、标准等)→采购订单/自制计划→
 
验收单(检验记录等)→台帐
 
  ? 日常管理:台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→
 
工装履历→废申请单(要填上处置记录)
 
  ? 工装标识:编号、产权及状态标识(待修、停用、正常、报废等);
 
  注:工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具(含磨具)、可重复利用
 
的物流器具等。
 
  v 质量
 
  ? 新的原料或新零件→样品报告(公司的检验和试验记录、生产试用报告等
 
;供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等
 
);
 
  ? 常规采购的产品→报检单→进货检验记录;
 
  ? 生产过程:工艺参数监控记录(如质量不负责则由生产负责)、产品检验
 
报告书、过程质量记录(自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图
 
、定期Cpk分析报告等)、成品检验记录(检验记录单、报告书)、标识(现场
 
要有即可)、顾客来料检验记录;
 
  ? 退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更
 
改通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由营
 
销或质量提供!
 
  ? 不合格控制:不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记
 
录、不合格汇总表→定期的不合格优先减免计划→纠正/预防措施验证记录→变
 
更通知单+文件更改通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程
 
等) ;
 
  ? 针对重大不合格项目→纠正/预防措施验证记录 →变更通知单+文件更改
 
通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);
 
  ? 监视和测量装置:台帐→校准/检定计划→校准/检定记录(内外部的校准
 
记录、偏离记录、校准履历等)→有效期标识→试用前的校正记录→试验设备的
 
日常点检记录→定期巡查记录;该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/
 
检具和监控过程参数的仪器仪表(如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计
 
、时间继电器、热电偶等)等;定期的MSA分析报告;
 
  ? 实验室:标准样品一览表→样品标识卡;实验室环境条件监控记录(温湿
 
度、清洁度等);
 
  ? 试验样品登记→试验原始记录→试验报告→试验样品处理记录等;
 
  v 技术
 
  ? 新品开发:每个系列产品至少一套完整的APQP资料;关注产品标准、顾客
 
要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等;
 
  ? 所有汽车产品的PPAP资料,包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件。
 
  ? 过程验证:工艺验证记录(PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等
 
);
 
  ? 设计更改:申请单→变更前的评审→变更方案→变更记录→变更后的评审
 
→技术通知单/文件更改通知单→ 相关文件修订(图纸、标准、FMEAs、控制计
 
划、工艺、检验规程等)→变更履历;
 
  ? 技术文件管理:技术文件清单→文件归档记录→复印分发记录→修订记录
 
→修订后的收发记录→借阅记录;外来文件清单(与产品有关的标准)→文件归
 
档记录→复印分发记录→有效性检查及更新记录→借阅记录;
 
  v 营销
 
  ? 市场营销:市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业
 
标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等;
 
  ? 顾客档案:顾客清单→顾客特殊要求清单;
 
  ? 合同管理(包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等)→合同评审表
 
 
  ? 订单管理:顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发
 
货计划→订单执行跟踪记录→发货记录→销售业绩统计;
 
  ? 退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更
 
改通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由质
 
量或营销提供!
 
  ? 满意度管理:顾客满意度调查表(发给客户)/顾客满意度测评(内部评
 
价)→顾客满意度评价报告;
 
  ? 顾客文件管理:顾客文件清单(顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关
 
协议等)→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录→借阅
 
记录;
 
  v 采购
 
  ? 供应商资料:可接受供应商清单→供应商资料(基本信息调查表、营业执
 
照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件(含质量体系、环境体系等)、
 
特殊行业生产许可证/运输证复印件、危险废弃物处理资质等);
 
  ? 供方评价:供方开发计划→资料收集→潜在供方清单→评审计划→供应商
 
评审记录→可接受供应商清单→采购协议(新品开发协议、技术协议、质量协议
 
、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等);
 
  ? 样件管理:新品开发→技术文件签订和发放(各类协议、图纸、标准等)
 
→OTS送样→样件认可→PPAP提交(必要时)→PPAP认可(必要时)→量采;
 
  ? 变更管理:更新后的文件→文件收发记录(旧文件回收、新文件发放)→
 
零件更改后送样送样→样件认可→PPAP提交→PPAP认可→量采切换;
 
  ? 采购管理:物料需求计划→采购计划→采购订单→报检单→进货检验记录
 
→入库单→供应商业绩评定
 
  ? 不合格控制:不合格处置单→处置记录(退货、挑选等)→供方整改→整
 
改验证记录→供应商业绩考核
 
  供方文件管理:与供方有关的文件清单(标准、图纸、合同、技术要求、相
 
关协议等)→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录
 
  v 仓库
 
  ? 账卡物一致、标识清楚、堆放整齐、防护符合环境要求、出入库记录齐全
 
、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等
 
  ? 相关方财产管理(硬件:设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件
 
等):相关方财产清单→到货通知→检查记录→产权标识→入库管理→出货记录
 
/消耗记录/周转记录→定期检查/保养/维护或维修记录→损坏记录(如有)→报
 
告相关方的记录(如有);具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具
 
、材料或零件等的管理要求进行;
 
  v 人力资源
 
  ? 培训:培训需求(各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗
 
员工、安全/环保、新品开发等)→年度培训计划→月度培训计划→培训记录(
 
签到表、培训记录)→培训效果评价;
 
  ? 人力资源管理:员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能
 
矩阵及能力评价、员工绩效考核、顶岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议
 
/自主改善/QC小组活动。
 
  ? 满意度评价:员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验
 
证;
 
  v 文控/记录
 
  ? 受控文件清单(管理性清单)→文件审批→分发记录→修订记录→修订后
 
的收发记录→借阅记录;
 
  ? 记录清单(含规定的保存周期)→分发记录→修订记录→修订后的收发记
 
录;
 
  说明:
 
  1、管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录格式
 
、管理制度、操作规程、作业指导书等。
 
  2、操作规程及作业指导书不包括产品制造工艺类文件。
 
  v 财务
 
  ? 成本核算:至少核算到各工序产品成本;
 
  ? 收集生产过程的不合格品、废品数据,核算内部损失。
 
  ? 收集顾客退货数据和索赔数据,核算外部损失。
 
  形成质量成本分析报告,关注质量损失的趋势
 

Online customer Service Software
Online Customer service System